​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno

2026
Titulo Fecha Acción
Plan anual de auditoría vigencia 2026 V2
(4.8.1. Informe pormenorizado )
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Informe del 1er seguimiento SUIT Mayo de 2026
(4.8.1. Informe pormenorizado )
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Auditoría al proceso de gestión de control disciplinaria – 2026
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento internos y externos – Corte febrero 2026
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos IIS_2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Certificado de cumplimiento FURAG – MECI vigencia 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría Evaluación al Sistema de Control Interno Contable 2026
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Atención prestada por el proceso de Gestión de Servicios a la Ciudadanía PQRS - II 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría al proceso de Gestión de Educación Posmedia 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría Derechos de autor software 2026.
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Plan anual de auditoría 2026
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría – Austeridad en el gasto 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría – Orientación Estratégica, proyectos de inversión e indicadores de desempeño 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento y Planes de Acción – Corte 31 de diciembre de 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría – Defensa Jurídica y Prevención del Daño Antijurídico 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría – Gestión documental y archivo 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría – Código de Integridad y Conflictos de Interés 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría Gestión CTeI 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoría Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno II Sem 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - 2do Semestre 2025
(4.8.1. Informe pormenorizado )
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Gestión Contractual 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe sobre el Seguimiento y evaluación Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano y ley de cuotas 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de seguimiento Ejecución Presupuestal
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Austeridad en el Gasto-1er semestre 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoria Tesorería 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Evaluación Ética Pública e Integridad 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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2025
Titulo Fecha Acción
Certificado de Cumplimiento FURAG vigencia 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Mapa de aseguramiento 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de evaluación a la gestión institucional 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos - 1S 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría BD_Ley 1581_12 - SubAIGC
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría MSPI - SubGA
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría MSPI - SubTIC
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Seguimiento I SEM 2025 - PQRS
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe 2do seguimiento mapa de corrupción 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - 1er Semestre de 2025
(4.8.1. Informe pormenorizado )
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Informe auditoría Gestión financiera 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe auditoría Gestión de Educación Posmedia 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe revisión semestral atención prestada la entidad por parte de las oficinas PQRS II SEM 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe 1er seguimiento mapa de corrupción 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoria Mapa de aseguramiento 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoria Gestión TI 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoría Gestión de Conocimiento e innovación 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoria Actividad Litigiosa 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoría a la Gestión Contractual 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de evaluación a la Gestión Institucional 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe auditoría - Derechos de autor Software 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Plan Anual de Auditoría 2025
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Austeridad en el Gasto-2do semestre 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de la Oficina de Control Interno 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Evaluación Control Interno Contable
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - 2do Semestre de 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - 2do Semestre de 2024
(4.8.1. Informe pormenorizado )
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2024
Titulo Fecha Acción
Evaluación ética institucional ATENEA 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe final sobre el seguimiento y evaluación de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría Servicio a la Ciudadanía
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoría a la Gestión de CTeI 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Seguimiento Informe Ley Transparencia Acceso Información ITA
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría Gestion Planeación
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría Gestión Control Disciplinario
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - 1er Semestre de 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Austeridad en el Gasto -1er semestre 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoria Gestión Documental
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoría a la Gestión de Comunicaciones 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe auditoria Gestión TI
(4.8.2. Otros informes )
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Informe Segundo Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica PTEP 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoria 3er seguimiento mapa corrupción
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - 1er Semestre de 2024
(4.8.1. Informe pormenorizado )
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Informe al seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos corte 31-06-2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe revisión semestral atención prestada la entidad por parte de las oficinas PQRS I SEM
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica PTEP 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe auditoria 2do seguimiento mapa corrupción
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Plan Anual de Auditoría del año 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Índice Transparencia Acceso Información ITA 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe auditoria - Derechos de autor Software
(4.8.2. Otros informes )
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Informe Evaluación del Control Interno Contable a 31 de diciembre 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Austeridad en el Gasto-2do semestre 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoria Gestión Administrativa
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe auditoria seguimiento mapa corrupción
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe a la revisión semestral atención prestada la entidad por parte de las oficinas PQRS
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Evaluación independiente al Sistema de Control Interno 2do semestre 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Auditoría Gestión de Servicio a la Ciudadanía 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Tercer seguimiento al PAAC 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Final Auditoría Gestión de Conocimiento e innovación 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoria Gestión Posmedia
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Plan Anual de Auditoría 2024
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Final Auditoría Gestión Financiera 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de auditoria G. Riesgo CICCI
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Auditoria FURAG
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoria Seguimiento Planeación Estratégica
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoria Construcción Mapas Def
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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2023
Titulo Fecha Acción
Informe Mapa de aseguramiento 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Gestión de Talento Humano
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Gestión de Comunicaciones
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Actividad Litigiosa
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe a la revisión semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos (PQRS)
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Austeridad en el gasto – 1er semestre 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría Gestión de CTeI
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría Gestión Contractual
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoría Gestión Jurídica
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe Auditoria Gestión de TI
(4.8.2. Otros informes )
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Informe Auditoria Gestión Documental
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Primer Semestre de 2023
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Plan de mejoramiento- Evaluación Independiente “FURAG” de ATENEA
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe a la revisión semestral sobre la atención prestada por parte de la entidad a las PQRSD segundo semestre 2022
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Austeridad del Gasto- Segundo Semestre de 2022
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe De La Evaluación Independiente Del Sistema De Control Interno Segundo Semestre De 2022
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe De Seguimiento Al Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano “Paac”
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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2022
Titulo Fecha Acción
Informe de Derechos de Autor Software Alcance 2022
(4.8.2. Otros informes )
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Informe al Avance sobre la construcción del Plan estratégico-Noviembre 2022
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Evaluación Independiente 2022
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC”
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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11. Alcance al informe de seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado colombiano.
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de Austeridad del Gasto 2022 - I
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe PQRS 2022 - I
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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10. Informe de seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado colombiano.
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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9. Informe de seguimiento a la Ley de Transparencia 2022-1.
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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8. Informe de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - Primer Semestre de 2022
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC” a corte del 30 de abril de 2022
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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2021
Titulo Fecha Acción
1. Informe Final Auditoria PQRS 2021-II
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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2. Informe Derechos de Autor Software
(4.8.2. Otros informes )
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3. Certificado de recepcion de informacion Cuenta Mensual Septiembre 2021
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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4. Certificado de recepción de información Cuenta Mensual Octubre 2021
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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5. Certificado de recepción de información Cuenta Mensual Noviembre 2021
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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6. Certificado de recepcion de informacion Cuenta Mensual Diciembre 2021
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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7. Certificado de recepción de información Cuenta Anual 2021
(4.8.2. Otros informes, ​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno )
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Titulo Fecha Acción
INFORME DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE DE 2022
(4.8.1. Informe pormenorizado )
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